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Grupo Mariposa

Jefe de Controles Financiero

Ciudad de Guatemala, Guatemala, gt · On-site · Full-time · Finance

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About the role

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Somos una compañía comercializadora de bebidas y alimentos con 137 años de experiencia y operaciones en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Contamos con el portafolio de productos más grande de la región y trabajamos junto a nuestros socios estratégicos Pepsico, Ambev y Beliv ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes. En CBC sabemos construir vínculos sólidos y duraderos. Sabemos escuchar a los consumidores para entender sus necesidades y ofrecerles las mejores marcas en las distintas ocasiones de consumo. Llevamos sabor y frescura al mundo con la ambición de convertirnos en una compañía multicategoría que siga expandiendo sus horizontes. Lo hacemos con el entusiasmo de ver sonreír a nuestro equipo, a los nuestros y a quienes disfrutan lo que hacemos. Nuestra cultura y energía transformadora tienen a la pasión como el motor que nos impulsa a ser mejores y a conquistar nuevos desafíos. Trabajamos con el disfrute de hacer juntos lo imposible.     Acompañar los procesos operativos de CBC Puerto Rico y Pepsicola Jamaica desde la metodología de gestión de riesgos y monitoreo de actividades de control aplicando estándares internacionales y marcos de referencias (COSO); Sarbanes-Oxley (SOX); Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); Reglas de auditoría del PCAOB y otros que contribuyan a mejorar el ambiente de control y fortalezcan la cultura de riesgos de la operación. Los retos del puesto • Garantizar la implementación de nuevos controles internos y/o actualización de políticas y procedimientos internos de acuerdo con las necesidades de la unidad de negocio. • Monitorear el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles vigentes relacionados a los procesos de todos los ciclos de negocio. • Dar seguimiento a los planes de remediación sobre deficiencias en procesos, controles inefectivos y hallazgos de auditoría interna relacionados a procesos de todos los ciclos de negocio. • Completar el plan anual de evaluación de controles SOx; SGA y/o MIC siguiendo con el plan operativo del control interno desdoblado por el Jefe Operativo. • Capacitar y brindar entrenamientos continuos a los dueños de control y dueños de proceso de todos los ciclos del negocio con enfoque en el marco de referencia aplicable. • Participar activamente en las rutinas, comités y boards ejecutivos de la operación desde la perspectiva de gestión de riesgos y control. • Acompañar los proyectos estratégicos y transformacionales que requieran intervención de control interno y que directa o indirectamente estén relacionados a los estados financieros. • Monitoreo de los indicadores de riesgos y fraude desarrollados en la plataforma Celonis. • Acompañar las investigaciones corporativas asociadas a fraude con foco en entendimiento de procesos e implementación y/o mejora de controles preventivos. • Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría, Administración de empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín. • Maestría (deseable) Finanzas/MBA. • De 2 a 3 años de experiencia como Analista o Especialista en Control Interno, Auditoría Interna, Riesgos o Auditoría Externa en Big 4. • Conocimiento avanzado en normativa Sarbanes-Oxley (SOx) y marco COSO, conocimiento intermedio en NIIF, conocimiento básico de US GAAP, manejo de Power BI, Excel avanzado y otras herramientas digitales. • Inglés avanzado o bilingüe. • Visa americana vigente (B1/B2). • Disponibilidad para viajar. La misión de Grupo Mariposa es fomentar el crecimiento y  la sostenibilidad dentro de la industria global de alimentos y bebidas. Estamos comprometidos con la excelencia a través de una gestión disciplinada, prácticas innovadoras y una cultura dinámica que acepta el cambio.